用友系统如何取消记帐_用友t3怎么取消记账

二掌柜 发布于 2024-01-22 阅读(43)

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用友系统如何取消记帐_用友t3怎么取消记账

1.用友系统如何取消记帐
2.用友t3怎么取消记账

用友系统如何取消记帐

用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下:

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点击总账——期末——对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,

以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

用友t3怎么取消记账

 在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账方法。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的取消记账的方法。

取消记账的方法

 用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下:

 1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账?期末?结账

 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

 3、反结账操作只能由账套主管执行

 反记账(如果未结帐)

 1、依次点击总账?期末?对账

 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示?恢复记账前状态功能已被激活?,再点击〖确定〗按钮

 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账?凭证?恢复记账前状态

 4、在弹出的?恢复记账前状态?窗口,根据需要选择?最近一次记账前状态?或?年?月初状态?。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

记账的规范方法

 1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

 3.账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的2/3或1/2,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。

 4.登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。

 5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写?上年结算?及?承前页?外,应填写凭证汇总的起止号。

 明细账应根据记账凭证登记,日期填写月日,如果同一月份有多笔业务,除第一、二笔外,以下各笔可用点点代替,但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。

 现金日记账应根据记账凭证逐笔登记。

 银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,?种类?项按银行结算种类填写,?号数?只填写支票的后四位数字。

 各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销,同时在摘要栏注明?此行空白?或?此页空白?字样,并由记账人员压线盖章。订本式账簿,不得任意撕毁。

 6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:

 (l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额。

 (2)在多栏式账页中,登记减少数。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在表示增加栏目中登记。

 (3)划更正线、结账线和注销线。

 (4)冲销银行存款日记账时,用红字登记支票号码,进行冲销。

 (5)存货按计划成本计价,在调整发出材料成本差异节约额时,用红字冲减成本差异。

 (6)采购材料或商品时,货物已到达企业,而结算凭证尚未到达,则在月末时,先按暂估价入账,下月初用红字冲回暂估价,以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。

 (7)当销售货物发生退回时,则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

 (8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

 7.结出账户余额后,应在?借?或?贷?栏内写明?借?或?贷?字样;没有余额的账户,应在?借?或^贷?栏内写?平?字,并在金额栏内元位上用?0?表示。

 8.账簿中账页下端最后横线以下,一律空置不填。

 9.每一账页登记完毕结转下页时,应在下页第一行摘要栏注明?承前页?字样。

 所有账户一律不做?过次页?。

 办理?承前页?时,次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为?承前页?的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额,损益账户承本月发生额连续累计数及余额。

 如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的,办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户,办理承前页时,只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户,办理承前页时,承借、贷、余三栏目结、月结、季结数,记在第一行。

 在办理承前页时,需要加计发生额的科目有:现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

 10.对于固定资产账簿和低值易耗品账簿,可以跨年度连续使用。

记账的具体流程

 1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。

 2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

 3、月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大,记账凭证很多,也可以按旬汇总,登记总账)

 4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

用友t3取消记账操作步骤:

总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示:恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定。

用友T3记账流程如下所示:

1、填制凭证

总账系统——填制凭证——点击增加——输入凭证点击保存。

2、审核凭证(注:审核凭证必须换操作员)

总账系统——审核凭证——选择凭证类别,月份——点确定——确定——到审核凭证的界面——点击审核。(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核)。

3、月末处理

期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——点击左下角包含未记账——确定。

4、记账

总账系统——记账——全选——下一步——下一步——确认——确定。

5、月末结账

总账系统——月末结账——选择月份——点击下一步——对账——下一步——下一步——结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)。

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